你好,您這個為什么是負數呢?
小規模納稅人,上一年度第四季度忘了計提營業稅金及附加了,今年怎么做賬務處理!
請問小規模納稅人第四季度稅金及附加是負數、該如何報稅勒?
老師您好,請問小規模納稅人按照季度申報增值稅,第四季度開具了負數發票,而且負數大于正數發票,也就是說最后的收入還是負數,如何申報增值稅呢
季度未滿30萬的小規模納稅人,前面的稅金及附加已結轉,第三個季度末出現負數可以嗎?
小規模上季度多計提稅金及附加,比實際繳納多。如何更改。如何計算稅金及附加
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
第三季度印花稅計提多了、因為是小規模納稅人、在10月申報印花稅的享受的減半征收了、所以導致了負數
你賬上計提和你申報也沒有什么關系。
在9月計提的是稅金及附加-印花稅是10000元、在10月繳納印花稅是5000、然后我就去沖計提的印花稅-5000、現在就成負數了
賬上負數也沒關系,正常結轉到本年利潤就行。
現在電子稅務局報利潤表時填負數無法保存、該如何處理?
我是在網上不能申報的話,就去稅務局申報。