你好,申報還失敗,有什么提示呢??
土地使用稅源增加錯誤,多采集了一條一樣的,不能作廢,提示已存在申報信息,但是這個季度我還沒申報,稅源信息報告已維護,里面含有錯誤記錄,如何刪掉采集到的錯誤的稅源信息,以便我能在稅源采集作廢一條?
老師,稅費種綜合申報,這個月我們采集了印花稅,就在 綜合申報 里采集的,發(fā)送的時候為什么顯示是0呢?
老師請問我報印花稅的時候顯示印花稅稅源未采集,怎么回事。我采集過了呀。增值稅什么都是0申報。因為才開的公司,沒有業(yè)務(wù)。
老師你好,我申報7月份印花稅的時候,所屬期是7月1號至9月30號,8月份申報的時候已經(jīng)申報成功?,F(xiàn)在采集8月份的印花稅,顯示“本屬期已做過改稅種的采集,如需更正需要通過更正采集處理”。我現(xiàn)在要更正上月的財產(chǎn)和行為稅申報表嗎?還是有其他的方法呢?
老師我印花稅申報的時候已經(jīng)采集啦,再采集就顯示不在申報期啦,但是采集過的信息作廢不了,申報還失敗怎么處理
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應(yīng)稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負債表沒有這個科目應(yīng)該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
印花稅申報信息不能為空
你好,你印花稅申報表是如何填寫的,能提供一下圖片嗎??
這樣填寫的,沒有申報成功,但是采集的這個信息也作廢不了,
你好,你計稅依據(jù),子目這些都沒有錄入或者選擇啊?
只能修改,但是修改完也只能點個保存
計稅依據(jù)是0,沒有業(yè)務(wù)。子目里面沒得選擇
你好,子目是可以做相應(yīng)選擇的