你好 請(qǐng)問一下,你實(shí)際的業(yè)務(wù)是什么,對(duì)應(yīng)的增值稅是什么
你好,我司開銷項(xiàng)票品名開的是加工費(fèi),我申報(bào)稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))我應(yīng)該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是在13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄填寫
老師好,一般納稅物流運(yùn)輸公司有銷售13%的貨物,申報(bào)表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
老師 機(jī)器人奶茶開了13%發(fā)票,申報(bào)增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是第二欄13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
商貿(mào)公司 申報(bào)增值稅申報(bào)表 填附表一銷售額第一欄13%稅率貨物及加工修理修配那一欄不讓填 填第二欄服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)可以嗎
老師,我們即銷售貨物,又有維修服務(wù),增值稅附表1是不是都填列在13%貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄呢?
老師,請(qǐng)問公司采購(gòu)京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個(gè)分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬(wàn),所有費(fèi)用由我們公司成都,這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給他開10萬(wàn)普票。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
商貿(mào)公司 建筑材料
稅務(wù)系統(tǒng)不讓填寫
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你這個(gè)不能填寫第二欄的,你這個(gè)要填寫13%那邊的,但是這個(gè)沒有數(shù)據(jù)出來(lái),你看一下是不是金稅盤還沒操作的