這個就是是直接用158372×0.09
老師,您好,我是園林景觀工程公司,這月收到20萬的苗木進項免稅發票,我申報時,是不是直接填附表二中第6欄農產品收購發票或者銷售發票,填上金額,稅額就填金額乘以0.09,然后保存申報是嗎
老師好,農產品收購發票的票面金額為72342.4元,那么待抵扣的進項稅額=72342.4*0.09=6510.82,進庫存商品的金額為:72342.4-6510.82=65831.58元, 還是直接=72342.4/1.09 ?
一般納稅人收到免稅苗木票按9個點計算可抵扣金額,我們開出票稅額是÷1.09×0.09,那這樣的話進項大于銷項,怎么做賬?請教老師
老師,我收到了農戶在稅務局代開的免稅農產品發票,是不是可以做進項稅,收到的金額是158372元,那我進項稅是158372/1.09×0.09,還是直接用158372×0.09?
老師你好,我們是農產品收購公司,稅額是免稅的,上月有進項期末留抵稅額,需要做留抵稅額的分錄嗎?有時我們收購農戶的農產品,農戶開不出發票,我們代開,多開的留抵稅額我本月可以少開進項嗎?
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
我們是一般納稅人,對方是個人代開的普通發票,也可以抵扣進項是嗎?
嗯嗯,可以的,沒問題的
那我們在專業合作社購買的,也是開的票跟我們,可以抵扣嗎?
可以抵扣的,只要是免稅普票
老師我在報稅的時候填在這里嗎,這里的銷售發票指的是我開的銷售發票,還是別人開給我的?
就是你取得的農產品發票呀
老師我在農民專業合作社買的農產品,然后銷售出去,對方還未給我開票,這個可以抵扣進項嗎?