不需要再交1%了,直接按照3%來交。
老師,請問小規(guī)模公司開票是1個(gè)點(diǎn)開的,那超過30萬了需要交稅 ,是按1個(gè)點(diǎn)交,還是3個(gè)點(diǎn)交?
老師,小規(guī)模開具了,三個(gè)點(diǎn)的普票,和一個(gè)點(diǎn)的普票,1季度開超45萬了全額納稅,我是全按一個(gè)點(diǎn)交稅,還是分開我那三個(gè)點(diǎn)的要按3個(gè)點(diǎn)交稅,一個(gè)點(diǎn)按一個(gè)點(diǎn)交稅,
今年小規(guī)模納稅人只開了3個(gè)點(diǎn)專票,專票金額超了30萬,那他到時(shí)除了交3個(gè)點(diǎn)稅額,還需不需要額外在交1個(gè)點(diǎn)稅
23年1季度的小規(guī)模納稅人,既開了3個(gè)點(diǎn)也開了1個(gè)點(diǎn)專票,同時(shí)也開了免稅,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的普票,且季度超了30萬怎么處理
小規(guī)模納稅人增值稅每個(gè)月不含稅開30萬內(nèi)免稅,是包括30萬嗎?30萬包括專票嗎?30萬內(nèi)普票免稅專票是交1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn),超過30萬全額交稅,普票和專票都是交1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營利會(huì)計(jì)制度,請問銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類?
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專票,增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購單價(jià)已經(jīng)有了,售價(jià)我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計(jì)算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬元所得稅我做的會(huì)計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 對不對
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
那如果我即開了普票,也開了三個(gè)點(diǎn)專票,總金額超了30萬,那我專票的部分和普票一起還需不需要額外在交一個(gè)點(diǎn)
專票按照3%來交,普通發(fā)票按照百分之一來交,不需要額外交1%。