您好 假如長(zhǎng)期合作客戶,可以直接開具發(fā)票
請(qǐng)問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
去年10月給客戶開專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
老師,您好!我想問一下,我們上個(gè)月開的發(fā)票,客戶沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要開紅票,是直接讓客戶寄發(fā)票回來,然后我們直接開紅字信息表,然后開紅票嗎?
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票也不能拿回來了,他們想讓我們直接開退貨部分的紅字票,我想問是我們填開紅字發(fā)票,還是購買方填開呢?
老師,給客戶開的專票,已抵扣專票?,F(xiàn)在要部分退回。我們是直接開紅字發(fā)票,還是讓對(duì)方寄回原發(fā)票,我們開紅字發(fā)票后重新開正確的金額?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個(gè)點(diǎn)的,想問下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個(gè)人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi),個(gè)人把發(fā)票開給公司,因?yàn)橛泻脦浊耍梢圆淮蛴“l(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
老師382 題答案說是因?yàn)椴荒馨l(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯(cuò)的,但書上寫資本公積不能用來彌補(bǔ)虧損,所以那個(gè)是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
那客戶那里已經(jīng)抵扣的專票如何處理?
您好 在對(duì)方的增值稅認(rèn)證里面可以轉(zhuǎn)出