你好,專票普票都開1%的稅率的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要簽一份有效期在2023年1月到12月的合同,因為2022年小規(guī)模納稅人有免稅政策,我們現(xiàn)在能不能開2023年的發(fā)票并且開免稅的呢?
2023年開票小規(guī)模納稅人,今年政策已經(jīng)出了,那月開票金額在10萬以下的小規(guī)模納稅人,開票是開免稅還是1%呢,
自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,超過部分減按1%,那小規(guī)模開普票是開免稅,還是1個點
2023年小規(guī)模開普票月收入超過10萬的開1%的票嗎,看政策月收入10萬以下免稅,開票填的稅率是多少,免稅還是1%
根據(jù)小規(guī)模納稅人2023年最新政策,想開10萬的專票,增值稅是1%?還是3%?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補(bǔ)申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
那按照第一條說的免征增值稅, 是我開票依舊按照1%開票,報稅的時候會自動減免是嘛
開30萬以內(nèi)對的,是的,是這么做的。
30萬以內(nèi),這個30萬是季度總金額,平均每月10萬的嘛
你是季度報稅的話,看季度銷售額就可以的。
好噠,謝謝
不用客氣,早點休息。