你好,具體的文件政策沒有出來,但是人家有些地方他的開票系統里面提示就是可以開免稅的。
老師,你好,請問超市購進蔬菜可以計算抵扣進項,然后蔬菜又賣出去了只有開普票,且選擇稅率選免稅嗎?有沒有現行超市能抵扣的商品進項大全嗎?謝謝
您好,老師,請問一下, 我們是服裝貿易公司,小規模納稅人,沒有進項發票,每月開了銷項發票,這樣會有問題嗎?請老師指導一下,謝謝
老師您好,現在小規模納稅人普票免增值稅,比如9月開了50萬發票,免稅15000元,這個15000元需要做營業外收入嗎,謝謝
老師,我問下,2023年現在小規模開票征收率是百分之三,沒有免稅這個選擇了嗎?
老師,我問下,現在小規模開票征收率是百分之三,沒有免稅這個選擇了嗎?還是開票的時候是百分之三,申報的時候可以免呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
具體的你可以問一下你稅務局當地那邊的政策。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。