你購銷進的蔬菜抵扣了進項,銷售的蔬菜就只能按9%開票。開免稅普票,那么取得發票就不能抵扣
母公司購入固定資產(樓房)并取得專票,但沒有業務收入。后成立分公司在該固定資產開展酒店業務,而且想以分公司名義領用稅控盤并使用,如果分公司領用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業所得稅)嗎?在稅務怎樣選擇操作才能讓母公司的進項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業務,而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現酒店在裝修完工準備開業狀態,據說之前一直請代理會計零申報,我現剛接手財務,之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進項?謝謝老師
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師,你好,請問超市購進蔬菜可以計算抵扣進項,然后蔬菜又賣出去了只有開普票,且選擇稅率選免稅嗎?有沒有現行超市能抵扣的商品進項大全嗎?謝謝
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿企業,采購一批貨物,收到進項發票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發票,但是也導致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發票的時候是:借:庫存商品,借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
你好,老師,我們是商貿型公司批發行業,上面有2-30個廠家,每個廠家生產的品類都不一樣,但是目前只有3個廠家可以開進項發票抵扣,我們給下面客戶發貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進項票這3個廠家的品類單品嗎?這3個廠家的庫存可以把數量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發票的,確實能開進項票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進項票,我也只能開這3個廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個意思,不知道我表達清楚沒有?公司是一般納稅人
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師現在家具行業有補貼嗎
老師,填寫 企業所得稅季報 營業收入 營業成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數填寫是嗎?
安裝消防開具發票為勞務消防安裝對嗎?
老師請問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預收賬款這個科目是在什么情況下可以使用
本年營業額比上年營業額突然增長很多,有影響嗎?
老師當月把應付賬款轉入營業外收入,用不用計提企業所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業,簽了很多裝修合同和設備安裝工程合同,我申報印花稅按什么稅目申報呢?是建設工程合同這個嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場給客戶開了一張二手車發票。我們公司申報增值稅的時候,是在開具其他發票,還是未開具發票那欄填銷售金額呢