你好,去稅務局申報的紅沖你的無票收入。
老師您好,我們是小規模企業,上個季度收入了15萬,對方說不要發票,我們就做的無票收入,但是12月份他們想要我們補開發票,我們就補了,那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢
老師您好,咨詢一個稅務問題,當月做了一筆無票收入,并按稅法規定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應的發票,此時,我們應該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發票收一次增值。
老師您好,我們是小規模企業,第二個季度有兩筆收入已申報增值稅,但當時未開票,對方12月要求開票,增值稅申報表本期收入帶出了,那這樣不是重復了嗎
老師,我想問一下,我們今年收了一筆款,但是對方一直沒有要求開票,我就申報了未開票收入。但是上個月票開出來了,那我怎么報稅呢,那不是要重復報兩次嗎?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
什么意思老師,在電子稅務局申報的,應該怎么操作啊
紅沖你的無票收入,也就是按照正數銷售額加上負數銷售額合計一塊填寫。
賬務處理已經做了,就是填寫申報表不會填,沒看到無票收入的欄次 在哪填寫負數啊
小規模沒有填寫無票收入的,和普通發票一樣的。
那我怎么填啊,是減去那一筆按照沖紅后的實際收入填寫嗎?比如這個月自動帶出的是10萬元,沖紅后實際收入是7萬元,我應該怎么填
你好,在第十欄里面填寫7萬。
無票收入沖紅的部分不用提現也不做處理是嗎
銀行可以紅沖的借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 借營收賬款代主營業務收入。
這不就是一正數一負數了,相當于是沒有。
老師我剛打電話給稅務局他們的意思是讓我調整做無票收入當月的增值稅申報表,因為我12月開票時沒有在備注欄備注是補開哪個月份的,有可能最后稅務那邊會比對不通過,如果這樣我還得改申報表
意思就是讓我減除當月的收入,算作開票月份的收入
你好,那不就是了,你的正數是100,負數銷售額是20,那就按照八十來申報就是了。
他們的意思是開票時得在備注欄備注補開的是哪個月的票,沒有備注就得把那個月的收入減掉改報表,然后12月按照開票金額確認收入
哦,那你的意思是不是你稅務局那邊沒法減免了,按照你的銷售額來交了,是這個意思吧,如果是的話,直接開多申報多少。
提前跟你專管員說一聲,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
還是減免的老師。因為是12月前的 他們的意思就是害怕比對不通過
你好,可以申報的,只不過是稅務局后期可能會問起來的。
好的老師,申報時彈出來申報有異常的提示,意思是稅務需要審核已經申報了 這個沒關系吧
只要你能申報了可以的,沒有關系。
老師反寫監控時提示比對不通過怎么辦
你好去稅務局清卡的