你好,這個是需要把去年的攤銷金額通過以前年度損益調整來做賬的。
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現在有開辦期,沒有銷項發票,那9月的房租發票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發票再做?這個分錄分別怎么做?
你好老師,這個月收到去年十二月份的廠房出租費發票,收的是今年2月到7月的租金,當時什么賬都沒做,現在應該怎么入賬?攤銷的話這個月一起攤銷可以嗎
你好,公司租的房屋做廠房,沒有收到發票一直沒有攤銷,現在跨年收到發票了改怎么做賬
老師收到一年的房租發票但是還沒有付款,現在待攤費用取消了應該怎么做賬呢
收到房租發票怎么做賬。房租每月攤銷嗎。 如果付房租,但是房租沒有發票,又怎么做賬
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家幫他交社保,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業務收入+其他業務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?
那具體怎么做呢,還要每個月去攤銷呀
對,這個租金發票是需要從你開始使用的時候開始攤銷。
相當于只做了一筆 借:其他應付款 貸:銀行存款 現在我每月該怎么寫分錄呢
借預付賬款 貸其他應付款 借制造費用租金 貸預付賬款
還是有點不太懂 去年全年就只做了一筆 借:預付賬款 貸:銀行存款 今年收到票 是不是做: 借:制造費用-租金 貸:預付賬款 那中間每個月的攤銷怎么做呢
你收到發票以后,每個月的攤銷按照你第二個會計分錄這么做就可以。
那以前年度損益調整怎么寫分錄呢
你這個廠房是從什么時候開始使用的?
2022年3月份開始的
以前2022年度的借制造費用 就行
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。