你好;? 1.? 你們有這么多合同的話;? 就按 14個(gè)合同寫 ;如果只是同一個(gè)客戶的多個(gè)開票出去; 就按客戶數(shù)量 來寫?
老師你好,我是小規(guī)模公司,這個(gè)月就沒有那個(gè)印花稅,我的是按季度報(bào)的,那到時(shí)候那個(gè)印花稅的話是我三個(gè)月的發(fā)票的不含稅金額來填寫嗎?來申報(bào)
老師,我司現(xiàn)在印花稅改成季度申報(bào)了,申報(bào)頁面上的應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填呢?是根據(jù)開出來的發(fā)票對(duì)應(yīng)的合同數(shù)量還是開出來的發(fā)票數(shù)量填呢
老師,印花稅憑證數(shù)量怎么填寫,我們按期申報(bào),比如這個(gè)季度開了10張發(fā)票。數(shù)量寫10嗎?
老師您好 現(xiàn)在申報(bào)印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量可以寫開了多少張發(fā)票嗎 ,還有那個(gè)應(yīng)納稅憑證書立日期怎么填寫呀
你好老師印花稅季度報(bào)表是不是我三個(gè)月開了14張發(fā)票就在應(yīng)稅憑證數(shù)量填寫14就行
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求