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老師 去年有一筆憑證是借管理費用–福利費1000貸銀行存款1000 后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借管理費用–保險 這個要怎么調(diào)整呢 去年已經(jīng)結(jié)賬了

2023-01-09 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 10:46

你好? 借以前年度損益 調(diào)整,保險 貸以前年度損益 調(diào)整 福利

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你好? 借以前年度損益 調(diào)整,保險 貸以前年度損益 調(diào)整 福利
2023-01-09
你好,去年的做得沒錯,來的發(fā)票再本年度計入未分配利潤一正一負就可以的
2023-02-11
你好,學(xué)員,做一筆調(diào)整分錄的 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金
2023-07-24
您好,通過以前年度損益調(diào)整-管理費用調(diào)增,庫存商品調(diào)減,增值稅價外費不影響。
2022-02-14
你好這個直接做借財務(wù)費用-280借管理費用280之后再做借:應(yīng)交稅金-減免稅280,借:管理費用-280,
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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