在后面的免稅銷售額,小微企業免稅銷售額里面填寫。因為你現在小規模開的是普票,享受的是免稅,所以說不是在第一部分填寫。
老師你好,我們是小規模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
老師,小規模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元,開免稅發票的金額為18030元,申報增值稅,主表第四及(應征增值稅不含稅銷售收入(5%征收率))第六行會自動填寫44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產生稅金。請問老師,我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報增值稅
老師,您好!我公司是小規模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
小規模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師好,小規模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢? 謝謝老師
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
老師好,免稅銷售額是在貨物及勞務里,還是在服務,不動產和無形資產里填寫呢?謝謝
那看你發票上面開的是什么呀,如果說你是銷售商品,這是貨物。