對的,是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅 老師這個銷售額包不包含10萬元和30萬元,銷售額是含稅還是不含稅的?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師你好,關(guān)于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問題一:那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為銷售額未超過15萬的(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅)這個政策只針對5%征收率了嗎? 問題二:5%征收率的季度銷售額不超過45萬是嗎,主要針對炒房行為是不呢? 問題三:如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
老師請問一下這個月是季報,小規(guī)模納稅人開出去的銷售專票不含稅3%的征收率是45.4萬,免稅銷售額6萬7左右,本期應(yīng)納稅額13625.39,本期免稅2915.03,這個月是不是就要繳納1萬3千多的稅款。
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風(fēng)險,如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發(fā)票,對方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對方,對方再轉(zhuǎn)2萬給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
本期銷售不動產(chǎn)的銷售額是什么意思
銷售房屋、土地的意思。
意思是只要開具發(fā)票就是代表銷售了,不看成本,就按開出去的發(fā)票繳納稅費是不是
你好,對的,是的,小規(guī)模抵扣不了增值稅的。
老師那銷項正廢金額和銷項正廢稅額什么意思,我要在哪里才可以查出來這個銷項正廢金額
你好,就是你開出了藍色發(fā)票,作廢了。在發(fā)票管理、發(fā)票查詢里面狀態(tài)作廢。
哦,那這樣的話就沒有銷售專票45.5萬,那申報表怎么自己彈出這么多,是不是沒有減去這個作廢的
不清楚 你去看下的 看實際銷售額金額
我已經(jīng)核對了實際銷售額沒有45萬
看下自己能修改吧 能修改的就修改
在哪里修改
增值稅主表里面自己修改的,第一行和第二行里面修改。
哦哦好的謝謝老師耐心回答
不用客氣,工作愉快。
老師我還想咨詢一下我現(xiàn)在要打印10月11月份的開票匯總在稅控盤哪里可以打印
登錄開票系統(tǒng)—匯總管理—查詢統(tǒng)計,點選需要查詢的月份,點選本期累計 下在這個頁面能打印吧,如果不能打印的話,你截圖,把這個圖片再放到word文檔里面再打印。
好的知道了已經(jīng)打印謝謝
不用客氣,工作愉快。