22年的成本費用不能跨年做到23年
2019年10月稅務系統內增值稅申報表已經抵扣的進項稅額22259.57,一般加計抵扣2225.57,但去年10月卻都沒有入賬,今年匯算清繳想調賬,如何寫會計分錄啊?申報表沒有問題,也認了也抵扣,就時沒做帳,調賬不調表,怎么寫會計分錄啊?
,一般納稅人,22年的進項發票沒有抵扣,也沒有做賬。如果在23年賬上抵扣了并做賬,24年5月份的匯算清繳要往出這些嗎
2022年12月有2份材料發票已抵扣了進項,但沒有出賬,憑證里沒登記,請問如何進行賬務處理?可以在今年的1月里補做賬嗎?2022年有2筆附加稅也沒有做計提,也是可以在2023年1月里補計提嗎?對2022年度的匯算清繳有影響嗎?
2022年12月有2份材料發票已抵扣了進項,但沒有出賬,憑證里沒登記,請問如何進行賬務處理?可以在今年的1月里補做賬嗎?2022年有2筆附加稅也沒有做計提,也是可以在2023年1月里補計提嗎?對2022年度的匯算清繳有影響嗎?
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預提發放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調整。 如果需要調整,應該如何做分錄
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
進項發票意思,跨年做了,都要往出調增嗎
今年沒開銷項,進項也沒有勾選
是的,跨年做了就是要做納稅調增了