同學你好 不用計提,直接交就可以
老師你好,關于印花稅繳納。有兩個問題請教老師。 ①印花稅的納稅依據是合同價,意思是不管實付金額是多少嗎? 因為各種原因,可能是質量不過關,或者有違規罰款,導致最終的結算金額低于合同價的。請問應該按什么金額納稅? ②按合同分筆繳納印花稅的,是要按合同總價一次繳全,還是可以按實付金額分筆繳納?
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發票給我們,我們根據付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
請問合同印花稅需要在前一個月預提嗎?是按合同價預繳還是用以開出的工程款發票金額繳納尼?謝謝老師
老師好 跨省提供建筑勞務的 預交增值稅 所得稅 稅率是多少 這個預交是開票之后按照合同金額一次性繳納 還是按照每次開票金額預交。預交稅金依據是合同還是開票金額 除了外經證還需要辦理什么。謝謝 老師。m
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
按照合同金額來交就行
嗯嗯~稅率是萬分之3嗎?
對的,稅率是萬分之三的