您好,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
銀行存款收到100000,收到款支付返點15000,確認收入85000,會計分錄怎么寫
老師,你好。我想問一下。公司如果確認一筆收入,應該如何寫分錄?
你好,老師請問一下,我公司收取的租金假如是12萬,我做賬是:借:銀行存款12 貸:預收賬款12,然后開出12萬的發票,我確認收入 ,想問一下,我的稅款是按12萬的交,收入我要按月確認,怎么做分錄
老師,你好。我想問一下,確認收入,收到的款項是銀行存款。應該如何寫分錄
老師,你好。我想問一下,銷售貨物,收到貨款,銀行存款。分錄該如何寫
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,我們是招標代理公司,需要結轉成本嗎
不是銷售的一般按營業人工等做成本的
同學您好,還包括人工,消耗材料,設備折舊等