您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師,你好。我想問一下,我們公司給對方開了銷項發票,銷售了,貨物的。會計分錄應該如何寫
老師,你好。我想問一下,確認收入,收到的款項是銀行存款。應該如何寫分錄
老師,你好。我想問一下,銷售貨物,收到貨款,銀行存款。分錄該如何寫
老師,你好。我想問一下,收到銀行存款,確認收入分錄怎么寫
老師,你和 我想問一下,確認收入了,已銀行存款收款的分錄應該如何寫
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,直接寫 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅 這樣可以嗎
銷售的同時收到款項 這樣寫分錄也可以的