同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款12 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
比如我預(yù)收客戶(hù)12個(gè)月租金,收12600做分錄 借銀行存款12600貸預(yù)收賬款12600 然后我開(kāi)發(fā)票開(kāi)3個(gè)月的,但是我這個(gè)收入想一個(gè)月一個(gè)月的分?jǐn)傞_(kāi)發(fā)票是3150 我做賬時(shí)可以借預(yù)收賬款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)150嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬(wàn),21年12月收到租金時(shí)繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬(wàn),貸:預(yù)收賬款12萬(wàn),應(yīng)交增值稅0.6萬(wàn);22年1月開(kāi)始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)21年匯算清繳時(shí)要填寫(xiě)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,我公司收取的租金假如是12萬(wàn),我做賬是:借:銀行存款12 貸:預(yù)收賬款12,然后開(kāi)出12萬(wàn)的發(fā)票,我確認(rèn)收入 ,想問(wèn)一下,我的稅款是按12萬(wàn)的交,收入我要按月確認(rèn),怎么做分錄
老師,我9月預(yù)收了3個(gè)月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就開(kāi)了發(fā)票,我9月做賬是不是要借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -簡(jiǎn)易計(jì)稅 我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的。 等10月11月12月做賬時(shí)分別確認(rèn)這3個(gè)月租金收入就可以了吧。借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師好!我們?cè)?月份收到的租金收入是150萬(wàn)(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請(qǐng)問(wèn)收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎?收到款時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 等到6月份確認(rèn)收入時(shí):借:預(yù)收賬款 25萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25萬(wàn) 每個(gè)月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝!
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶(hù)是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣(mài)給A公司的貨,他用B公司的公戶(hù)打款給我們公戶(hù)了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
不是,老師,我收入按月分?jǐn)偛皇?萬(wàn)嘛
同學(xué),你好 按月確認(rèn)可以的,但是稅額需要在開(kāi)出當(dāng)月確認(rèn)
那是這樣嗎?借:預(yù)收賬款1.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬(wàn) 應(yīng)交增值稅0.6
同學(xué),你好 我當(dāng)12是不含稅的 借:預(yù)收賬款1.72 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬(wàn) 應(yīng)交增值稅0.72
嗯嗯好的,那我的預(yù)收賬款還剩10.28,在以后期間按月確認(rèn)收入即可嗎
同學(xué),你好 預(yù)收應(yīng)該是12.72
不是吧,老師,我收的時(shí)候12萬(wàn),沖了1.72,應(yīng)該是10.28
同學(xué),你好 我是默認(rèn)12不含稅的 12.72-1.72=11
嗯嗯好色,謝謝
嗯嗯,好的,祝工作順利!