具體的怎么調(diào)整的。
去年12月份的工資放到了今年1月份計提,現(xiàn)在審計調(diào)整要改回去年12月份,具體分錄
年尾那個月計提工資,到2023年1月份要做賬調(diào)整,分錄怎么寫
1月份調(diào)整12月份計提工資費用,計入以前年度損益,該怎么做分錄和摘要
老師,去年12月份的工資薪金計提到今年1月份來了,因為我們是當月工資下月發(fā)的,而且做賬務(wù)的時候,當月發(fā)放當月計提,那這個怎么調(diào)整
2021年12月份計是應(yīng)付工資8800,2022年1月份做帳發(fā)放工資做9500,現(xiàn)到2023年這個要怎么去調(diào)整,可以補計提嗎?分錄要怎么做?非常感謝!
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比如是計提多了,或者計提少了
因為2022年已年終結(jié)賬了,2023年1月份做賬的時候要怎樣做分錄
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸以前年度損益調(diào)整, 或者借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
是不是在稅務(wù)申報的報表會造成數(shù)據(jù)不一致
你好,這個沒有關(guān)系的,你發(fā)工資的次月申報個稅不影響的,只要會算青椒之前發(fā)下去,調(diào)整成一致的就行。