你好,也就是12月份兒的工資,你在一月份做的計(jì)提,是這個意思嗎?
老師,請問下這個公司工資一直都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放上月的工資,那現(xiàn)在12月份我要預(yù)提1月份工資嗎,主要是12月份工資表也沒出來
財(cái)務(wù)公司做賬的工資當(dāng)月發(fā)放上月的工資他記賬當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,怎么調(diào)賬,比如現(xiàn)在2月發(fā)放的1月工資,他直接做的2月發(fā)放工資數(shù)額來計(jì)提工資,月末平,但是月份有差錯,我想調(diào)成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月,下月發(fā)放
老師,去年12月份的工資薪金計(jì)提到今年1月份來了,因?yàn)槲覀兪钱?dāng)月工資下月發(fā)的,而且做賬務(wù)的時(shí)候,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,那這個怎么調(diào)整
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計(jì)提到今年1月份了,個稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報(bào)的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個錯誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
老師,我們?nèi)ツ?2月份有個員工的工資漏發(fā)了,當(dāng)月也沒有計(jì)提,是1月份計(jì)提并補(bǔ)發(fā)的,這個情況,補(bǔ)發(fā)的工資匯算清繳的時(shí)候需要填到工資薪金那里嗎
老師當(dāng)月無收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時(shí)候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原始憑證附什么
公允價(jià)值模式那個投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)到非投,貸方為啥計(jì)入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發(fā)票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業(yè)所得稅這個稅種的額,因?yàn)槲覀兝习寰褪且@個混凝土的完稅證明的
固定資產(chǎn)減值了會計(jì)憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權(quán)限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時(shí)候 收入的憑證要不要著應(yīng)交增值稅
老師,無收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那人工成本也先計(jì)入勞務(wù)成本,也不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發(fā)票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業(yè)所得稅這個稅種的額,因?yàn)槲覀兝习寰褪且@個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發(fā)放工資是能正常走工資?
實(shí)際消費(fèi)了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當(dāng)附件會有問題嗎
去年12月份的工資我是今年1月份申報(bào)的個稅,然后12月份工資也是在一月份發(fā)放的,所以12月份工資直接計(jì)提在1月份了,而且是在一月份發(fā)放的
你好,你近期的工資能修改嗎?把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
老師,近期的工資怎么修改?您的意思是把12月份的工資改成以前年度損益調(diào)整是吧
對,是的,是這個意思的。
其他還需要修改什么嗎?老師,那我個稅系統(tǒng)里4月份申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)生額工資,然后賬務(wù)處理時(shí)3月份計(jì)提工資,4月份發(fā)放3月份工資,這個操作對的吧
好,其他的不需要修改的,跨年了不用動。
以前年度損益調(diào)整調(diào)整到未分配利潤里面是吧,這樣調(diào)整沒事吧
我們公司當(dāng)月工資都是下個月才發(fā)放,個稅申報(bào)系統(tǒng)基本上每個月都是對應(yīng)好的,就是3月份申報(bào)3月實(shí)際發(fā)生額工資,只是發(fā)工資是在下個月。這個操作沒有問題吧,那我以后做賬的話就是當(dāng)月計(jì)提,然后下個月發(fā)放
你好,對的,是的,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利。
你好,有問題,應(yīng)該是發(fā)工資的次月才申報(bào)個稅。
也就是說比如我3月份的工資4月份發(fā),我應(yīng)該是在5月份申報(bào)4月份工資,實(shí)際也就是3月份的工資在5月份申報(bào)是吧,那現(xiàn)在問題已經(jīng)出現(xiàn)了,可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
對的,是的,可以零申報(bào)一個月的。
零申報(bào)一個月的話,那個月的社保醫(yī)保公積金怎么辦。下個月怎么操作,因?yàn)楣べY都是走賬的
你好,也跟著領(lǐng)申報(bào)那邊正常申報(bào),你個稅里面所有的都是零。
賬務(wù)處理怎么處理呢
你好,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工薪酬工資就是了。
賬務(wù)處理還是不變的,只不過是你申報(bào)的時(shí)候不一樣。
那我下個月再零申報(bào)吧,這個月已經(jīng)扣個稅了
可以的,可以這么做的。
老師,也就是五月份我申報(bào)4月份所屬期的個稅,因?yàn)榘l(fā)放3月份工資是發(fā)生在所屬期四月份的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,所以要在所屬期四月份申報(bào)3月份的工資
賬務(wù)處理的話我還是當(dāng)月計(jì)提,然后次月發(fā)放
對的,是的,是這么做,是這么理解的。