你好,當(dāng)時(shí)做了預(yù)收賬款嗎?如果是的話,借預(yù)收賬款代助營業(yè)務(wù)收入,然后你的成本正常做。
老師,我們公司21年有一筆16200的收入要入進(jìn)來,未收到款,未開發(fā)票。收款和開票都在22年,這個要怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
老師:2021年的未開票收入,漏記了?,F(xiàn)在想入賬,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
老師,我這邊企業(yè)有18年賬款未開發(fā)票未做收入,想在22年不做收入,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理?
22年12月有一筆未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅,23年又補(bǔ)開了該筆發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開票收入填錯了,22年年報(bào)還沒有申報(bào),請問這個賬務(wù)處理怎么做?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師沒有收到錢
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,就是相當(dāng)于補(bǔ)到2022年。
這樣不會涉及到遲報(bào)收入嗎?
好,會的,這種有風(fēng)險(xiǎn),納稅義務(wù)晚了。
合同是18年簽的,在22年做收入能行嗎?
你好,你現(xiàn)在不是只能只能這么做了,你現(xiàn)在趕緊補(bǔ)上就行了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。