你好? 借 應收 貸以前年度損益 調整 貸應交稅費?
老師:2021年的未開票收入,漏記了。現在想入賬,應如何做賬務處理?
老師,請問,2021年漏報了12萬的開票收入,現在才發現該怎么處理
老師,之前有未開票收入已經做了賬務處理,現在又對應開了發票,這部分發票應如何進行賬務處理
老師好!以前年度的收入記漏了 應該如何處理?
老師,如果漏記了一筆前年的往來帳的話,現在要如何做賬務處理呢?
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢。
2021年的匯算清繳還未做,該如報呢?
你好? 現在調整就可以? 你好? 借 應收 貸以前年度損益 調整 貸應交稅費? 借以前年度損益 調整所得稅 附加稅? 貸應交稅費 借?以前年度損益 調整 貸未分配利潤?
年報所得稅時,按調整后的報嗎?還有增值稅如何報呢?
你好 現在調整就是調現在報表的? 增值稅和你稅局先溝通一下再處理??
老師:我沒明白,你是說按上述賬務處理入賬后,產生的稅費(所得稅、增值稅、附稅等)都是在年度匯算清繳報表里調整嗎?
正常來說,你現在還沒有匯算清繳呢。現在調整完交稅就行。
老師:那現在賬調整完,該如何申報呢?申報完才能繳稅呀!
你好 申報和稅局先溝通一下再申報? 一般是去大廳報的?