借管理費用、辦公費、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款。
去年12月我收到的住宿費專票,已經抵扣,現在發現對方已經沖紅了這張發票,我要怎么賬務處理呢?
老師,你好!3月份有一筆費用支出已付錢,但沒有發票,說第二天就能給發票,但由于種種原因這月才給我發票,但3月份我已經做憑證借:管理費 貸:現金,并已出財務報表申報稅了,沒做預付,這月收到發票賬務怎么處理
甲方在10月底開了一張增值稅普通發票,11月初重復開了一張,然而給乙方的是11月的發票,而且10月的那張發票聯丟失了,但跨了現在已經12月,甲方該怎么處理?
老師好,6月份收到一張發票,發票沒有抵扣,但是當月把錢已經付了,現在該怎么做賬呢
老師請教一下,12月的費用已經支付了,但是對方公司要1月才能給到發票,這種賬務怎么處理呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額