你好 1. 你3月已經做了費用 和現金的分錄了 。 那么你現在 也就是5月取得了發票 如果發票金額 和你3月做賬的費用金額一致的 你直接把發票附3月憑證后面就行了。 5月不需要單獨做賬務處理的
老師,你好!3月份有一筆費用支出已付錢,但沒有發票,說第二天就能給發票,但由于種種原因這月才給我發票,但3月份我已經做憑證借:管理費 貸:現金,并已出財務報表申報稅了,沒做預付,這月收到發票賬務怎么處理
老師,請問三月份的時候有一筆業務應該做主營業務收入,但是我做管理費用了,6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了,相當于我賬面沒有做主業務收入,但是稅務上已經認定了主業務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發票并做了管理費用沖回,但是現在我帳上不好再做一筆主營業務收入怎么辦呢?
老師您好!請問我是小規模企業,9月購買固定資產時沒有收到發票,但已經付款,因為銷售方說第二天給票我就按照借固定資產,貸銀行存款了,沒有記錄到預付賬款,后面10月份了銷售方才開票過來,而且開過來的票金額比實際付款金額大,我們也不需要付多開出來的錢,現在怎么做賬
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應的這個嗯收到租車費的發票,我是在2月份開出去的發票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數480,借其他應付款480借管理費用租車費480,貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發票了再做了個紅沖分錄
外貿企業,客戶給企業在22年8月份開了專票,開錯了但是當時沒發現,已經勾選了,但是沒有進行出口業務,11月發現問題,進行處理:紅沖,做進貨憑證退回,重新開具,重開的已經辦理出口業務了,是這種情況的話,應該怎么申報增值稅,填在哪些表和列,能否解釋詳細一點。
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,發票日期是這月的,直接附在3月憑證后面可以嗎
你好 可以的 算是補發票給你們