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老師,之前未計提增值稅,現在繳納增值稅和增值稅附加稅了,會計分錄是什么

2023-01-05 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-05 16:12

你好,是一般納稅人,還是小規模納稅人繳納的增值稅??

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快賬用戶9967 追問 2023-01-05 16:12

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:13

你好 ?借:應交稅費—未交增值稅 ,應交稅費—附加稅,?貸:銀行存款 需要補做增值稅結轉分錄,計提附加稅分錄?

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你好,是一般納稅人,還是小規模納稅人繳納的增值稅??
2023-01-05
同學您好, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-06-04
按照你交稅的時候做相反的會計分錄。
2022-04-24
你是小規模還是一般納稅人。印花稅按季度申報是需要在季末計提的。附加稅需要計提
2023-06-06
你好!增值稅是借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 附加稅是,借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 然后繳納,借應交稅費-應交增值稅,應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款
2024-03-16
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