合規的呀,就那樣操作
老師,您好。我們公司是一般納稅人,批發零售行業的,購進商品對方不開發票,可以用收據和銀行回單入賬嗎?
晶都商場為増值稅一般納稅人,2020年1月發生下列業務:①從小規模生產企業購商品,得增值稅專用發票,注明銷售額800000元;商場從農場購進水果,開具收購憑證上注明價款45600元;從一般納稅人企業購進商品得增值稅專用發票,注明價款180000元。②銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000,鴨蛋102000,食用植物油120200,水果90000,圖書90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。③商場為慶祝節日,將經銷的家電免費發給員工。家電的購進成本120000元,零售價150000元;向某福利院贈童裝,購進成本10000元,零售價15000元。要求:(1)根據①算該商場購進所有商品和新鮮水果可抵扣的增值稅進項稅額。(2)根據②算該商場直接收款方式銷售貨物的增值稅銷項稅額。(3)根據③算該商場將經銷的家電發給職工的行為應處理的進項稅額轉出。
老師,你好。我在物業公司上班,老板有兩個公司,一個是一般納稅人,電力局給開進項發票,也給商場商戶開發票,水電費的,還有小區的業主交水電費,還有一個小規模納稅人,我想把物業費分離到小規模納稅人,然后工資也讓小規模納稅人公司發出去。一般納稅人開給居民開暖氣費是零稅率,也是燒電的,電費和取暖費的收入主要給一般納稅人公司,還有好多無票收入的電費,兩個人的工資,這樣分配合理嗎?也沒有虧損,適量交稅。
老師,你好,我們公司有食品加工企業一般納稅人,入駐商場,零售行業,商場開房租、水電發票,做賬合規嗎!
晶都百貨商場為增值稅般納稅人,2020年1月份發生下列涉及增值稅的相關業務:(1)從小規模生產企業購進商品一批,取得增值稅專用發票,注明銷售額為800000元;商場超市從某農場購進新鮮水果,開具收購憑證上注明價款45600元;從增值稅一般納稅人企業購進商品取得增值稅專用發票,注明價款180000元。(2)銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000元,鴨蛋102000元,食用植物油120200元,新鮮水果90000元,圖書資料90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。(提示:大米屬于糧食,鴨蛋、新鮮水果屬于農產品)(3)商場為慶祝“五一”國際勞動節,將經銷的小家電免費發給員工。小家電的購進成本共計120000元,零售價共計150000元;向某福利院贈送童裝一批,購進成本為10000元,零售價為15000元。(4)商場品牌區受托代銷(符合稅法規定條件)服裝,實現本月代銷零售收入900000元。
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預到底 分開算怎么算? 2. 應收賬款-黃河公司 應付賬款-黃河公司 這兩個科目應收賬款應付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規模的,請問四月份訂貨的發票開普通發票 還是專用發票
公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
有好幾個店,
現在食品加工廠沒有發票,而是商場的發票蠻多的。
這個按實際的業務開票哈,不能只開給一家
零售,每單金額不多
只能做些未開票收入,有一個商場,不開房租發票,而是扣點后,讓我們開銷售發票他們,這家有個商場,基本上都夠了。這是本地的,還有外地的,
按真實的交易開票和做賬就是