如果你是一般納稅人,做到應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),如如果是小規(guī)模固定資產(chǎn)。
老師好,我們是汽車4s店的。我們當(dāng)時(shí)有一臺車入庫做了,借庫存20萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng))2.6萬 貸預(yù)付賬款22.6。現(xiàn)在我需要把這臺車轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做?
老師您好 請問公司購入一輛車,不含稅金額是40萬、增值稅稅額10萬,車輛購置稅是3萬,請問在會計(jì)軟件里添加這輛車的原值我是應(yīng)該填40萬還是應(yīng)該填43萬?
老師好,請問汽車買保險(xiǎn),車船稅該怎么處分錄。是直接放費(fèi)用,還是要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
請問老師,公司買車25萬,有22萬開的是機(jī)動車銷售發(fā)票,有3萬是延保費(fèi)和車輛的加裝材料費(fèi)開的是增值的專用發(fā)票,那么這3萬是計(jì)入固定資產(chǎn)原值還是計(jì)入哪里
你好 請問 購車發(fā)票中的增值稅 怎么入賬 計(jì)入稅金及附加可以嗎 還是要計(jì)入固定資產(chǎn)-應(yīng)交增值稅?
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?