你好,這個材料現在已經加裝倒車里了嗎?如果是的話可以啊。
老師好我想問一下我公司買了起重機,生產車間用的,開了3萬發票,我入固定資產了,又開了安裝維修費4000元,請問這4000元怎么入賬,是入到固定資產成本里還是入到管理費用維修費里
我們是快遞公司小規模,公司買了2輛二手車就開了2張1000塊錢的二手車票,還買了一輛貸款買了一輛新車,新車3萬多,新車保險4000多直接入固定資產嗎?那2輛二手車一共2000元的發票我怎么入固定資產?還有交易費360元
請問老師,公司買車25萬,有22萬開的是機動車銷售發票,有3萬是延保費和車輛的加裝材料費開的是增值的專用發票,那么這3萬是計入固定資產原值還是計入哪里
小規模公司,以公司名義買了個車,車款一共21萬,其中207000是對方開的是機動車銷售統一發票,3000對方開的是代辦費,汽車裝飾等專票,現在做固定資產入賬,是把這兩個部分加起來按21萬入,還是按207000入。
老師:公司購買的車輛,發生的商業保險,交強險,軟裝費(開票是維修費),車牌工本費,這些費用都能計入固定資產原值嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的,還有一萬代辦服務費計入哪個科目
你好,管理費用服務費里面。
那延保服務費呢
延保服務單獨給你開的嗎?如果是的話,可以做到固定資產原值,也可以不做。
與加裝材料費開在一起
能分出來的,你可以加進去,也可以單獨做。