為什么這么小?你好,待認(rèn)證里面的,你可以不用認(rèn)證,直接把它結(jié)轉(zhuǎn)到材料成本里面,在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選就可以的。
當(dāng)月如果有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)得銷(xiāo)項(xiàng),但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是借:成本\\費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
老師,由于本月沒(méi)有一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額含有不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(涉及已結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本),這個(gè)月是否必須轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,不得抵扣的部分轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可抵扣的部分留底下次再抵扣啊?
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣完入賬成本太高了,利潤(rùn)很低負(fù)的幾百萬(wàn),我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個(gè)月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,這樣對(duì)嗎?
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣完入賬成本太高了,利潤(rùn)很低負(fù)的幾百萬(wàn),我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個(gè)月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們水電費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是這個(gè)月有留底稅額不需要抵扣,我可以把水電費(fèi)不含稅部分先入賬分?jǐn)傊圃斐杀荆竺娴挚鄣臅r(shí)候直接抵扣稅這一部分可以嗎?
老師那建筑勞務(wù)公司一般計(jì)稅還可以差額開(kāi)票嗎,
你好,老師,應(yīng)聘了去公司做出納,請(qǐng)問(wèn)第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業(yè)2018年付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票,但發(fā)票未做賬,到2024年才把發(fā)票做賬了,2025年現(xiàn)在匯繳,這張發(fā)票要不要納稅調(diào)增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫(xiě)
老師一般納稅人一般計(jì)稅差額納稅實(shí)質(zhì)就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是吧,就是只要開(kāi)一般計(jì)稅的稅率,就不可以差額開(kāi)票,用銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了,然后簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅就是可以差額開(kāi)票,然后稅率按簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率走,也不可以抵扣,是這個(gè)意思嗎
所得稅退稅幾塊錢(qián)會(huì)被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時(shí)間4月1日開(kāi)始,這個(gè)員工這個(gè)會(huì)扣費(fèi)嗎?
郭老師,其他老師不要接,個(gè)體工商戶,每個(gè)月開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),是不需要繳稅的是吧?這個(gè)所得是企業(yè)所得還是個(gè)人所得呢?服務(wù)行業(yè)不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產(chǎn)收入,包含水電費(fèi)嗎?
海運(yùn)提單和報(bào)關(guān)單上的收貨人名稱不一致,這個(gè)影響退稅嗎?