你好 姐:銀行存款 貸:主營業務收入? 這里是差額的收入 增值稅
你好老師。小規模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師好,我們公司是小微企業的旅行社,小規模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發票可以開普通征收的發票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發票,這個9000已經在開出去發票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
請問一般納稅人差額征稅的會計分錄收入怎么做,發票上的收入是沒有扣除成本的
收到勞務派遣服務費發票,有差額征稅,請問老師我應該按票面的價稅合計金額入成本,還是按備注欄上的扣除額入成本?
是收入減成本差額征收增值稅嗎,扣除項目成本,上面說的是 差額征收嗎,一般納稅人小規模成本發票沒有專普票要求吧,如果專票按不含稅成本扣除嗎
什么情況需要應付職工薪酬-福利費. 過渡一下
老師請問一下,現在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請問給其他部門發公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費用嗎
我想問企業所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個體工商戶,需要給對方開票,需不需要開個對公賬戶,現在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領信用碼
老師,請問一下一個公司沒業務,平時就是工資計提了沒發放,匯算清繳的時候計提的工資要調增的話,虧損8.89,這個應該沒啥問題吧?
個人獨資企業工商年報是按照企業申報嗎?
請問員工集體旅游的團費需要交個稅嗎
那我成本不用在賬里面體現嗎?
要阿,這個成本要體現的,跟你的發票是要分開來考慮的