你行做福利費里面的借管理費用,福利費 貸應付職工薪受福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行存款
H公司20×9年虧損20萬元,柳經理為了其工作業績,要求會計人員在賬面上扭虧為盈。于是會計人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發票的原材料(企業過去一直未做任何賬務處理),做了盤盈原材料100噸,價值23萬元的賬務處理,這樣做對企業利潤有何影響①發現時借:原材料23萬元貸:待處理財產損溢23萬元②核銷時借:待處理財產損溢23萬元貸:管理費用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務處理?為什么?(2)這樣的賬務處理會對企業的利潤產生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發票的原材料應如何進行賬務處理?
請問,老板買了2部單價5400元和4900元的手機報銷,開的公司發票,分錄怎樣做,可以直接計入管理費用嗎?
請問,老板買了2部單價5400元和4900元的手機報銷,開的公司發票,作為員工獎勵,分錄怎樣做,需要做其他什么處理嗎?
郭老師,公司獎勵優秀員工手機一部,價值2000元,首先這個賬務處理計提時 借:銷售費用-福利費2000 貸:應付職工薪酬-福利費2000,支付費用時 借:應付職工薪酬-福利費2000 貸:庫存現金2000 然后申報個稅時應發工資比如3000加手機費用2000,合計5000,那么做工資表時,問題1我上面的分錄對嗎?問題2:我這購買的手機費用2000元可要做到工資表里體現呢?
老師,關于業務員的反點和傭金問題,我們公司業務員在外談客戶會按公司給的價錢談,公司為了獎勵業務員,比公司報價高出部分價錢作為業務員的傭金,比如公司單價是1元,業務員跟客戶談成2元,1元價格按2%作為反點給業務員,多出來的1元扣除公司要交的13%的稅錢和銀行付款的手續費,余額全部算業務員的傭金。這樣的帳務怎么處理,因為應收客戶的金額回來,又要私帳付給業務員,這種情況要怎么處理才沒有風險
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
是單獨發給員工的福利費需要報個稅?物品獎勵的不用?
好,需要的需要申報個稅,只要能分出每個人是多少的,就需要。
我剛咨詢你的這個,按這個寫分錄,還要再報個稅嗎?
是的是的,需要合并到他的工資算個稅。