你好;你是要查詢 固定資產明細賬嗎? ?
老師我一月份把發工資分錄,借方應付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發現了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導致資產負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調整一下呢
老師,在用友T+里怎樣查詢固定資產下面各類資產的期初余額和本期增加,本期減少,期末余額,查2022年1月至10月的數據,怎樣查詢呢
老師,我現在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結轉成0。現在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產負債表年初余額平了。現在1月份的資產負債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結轉到生產成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次。現在不知道這個賬該怎么做了。
老師,2022年12月年終結賬發現利潤表的凈利潤余額和資產負債表的未分配期末減期初的余額相差5萬多的數據,這個怎樣查詢調整呢
老師我想問下,我半路接賬過來的,從今年4月開始做賬,我按之前的期末余額和本年累計已經錄入初始余額了,現在。資產負債表的數據已經平了,但是利潤表的利潤總額少200元,我看了應該是工會經費的200導致的吧,這樣怎么處理
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
是查這個表里綠色部分的數據,怎樣查呢
你好; 這個要去看你固定資產明細賬才行的; 截止到10月的數據? ?
是只看10月,還是看1月到10月呢
你好; 看累計來 ;? 比如 10月的期初 ;就看你 9月末的數據 ;? ? 累計發生的 折舊額; 看你 10月計提的 金額??
查1月到10月的期初數據,是看1月的期初數據嗎
你好;? ?你是10月的統計表; 期初就是你1月的期初數據 ; 對的; 然后 對應 ; 固定資產本期增加了多少; 減少了多少; 寫清楚即可? ?