你好同學(xué),這個(gè)你可以聯(lián)系你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,讓他給你發(fā)個(gè)小程序,或者是去大廳去更改表格,這不是你的問(wèn)題,這是系統(tǒng)的問(wèn)題,需要更正表格。咱們自己更正是更正不了的。
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報(bào),但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)主表里的期初未交,和本年累計(jì)未交都不對(duì),但是未交稅費(fèi)里已經(jīng)有這兩個(gè)月的稅款了,可以交稅,這個(gè)還需要更正報(bào)表嗎?
1月份的增值稅已經(jīng)繳納,因?yàn)樵鲋刀惥徖U政策,5月時(shí)退回一半1月份的增值稅稅款,8月份將這一部分稅款又上交了,增值稅申報(bào)表中31項(xiàng)的位置顯示了這個(gè)稅款,導(dǎo)致32和33項(xiàng)的數(shù)值不正確了,怎么調(diào)整報(bào)表
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯(cuò)月份了,上個(gè)月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請(qǐng)退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄怎么做?
老師,提示有一個(gè)稅收滯納金,交房產(chǎn)稅的時(shí)候,發(fā)生了一次,后面全部計(jì)入房產(chǎn)稅了,這個(gè)是提出來(lái)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中基本表中的資產(chǎn)總額怎么調(diào)?
請(qǐng)問(wèn)老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費(fèi)、餐飲都開(kāi)的專票,這個(gè)我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時(shí)候開(kāi)普票呢?
老師結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品入成本時(shí)附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來(lái) 然后租出去的。租出的時(shí)候租客來(lái)要專票怎么開(kāi) 小規(guī)模
員工或者非本公司員工在公司報(bào)銷40w,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租用法人本人的車,法人開(kāi)租賃發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷,這樣可以嗎?
可以再電子稅務(wù)局更正嗎
8月報(bào)表出了這個(gè)問(wèn)題,我以為后期能變過(guò)來(lái),后面幾個(gè)月都是直接申報(bào)了,8-11的申報(bào)全部需要改嗎
你好,那個(gè)這個(gè)表咱這個(gè)位置是沒(méi)法動(dòng)數(shù)的,所以在電子稅務(wù)局改不了,但是你可以聯(lián)系一下你們當(dāng)?shù)氐模娮佣悇?wù)局微信客服,看看他能不能給你發(fā)個(gè)鏈接,你來(lái)改一下。
嗯,光改最后一個(gè)月的表格就行了。