同學你好 把發票附在管理費用分錄后面
老師,收到這個樣的發票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應付,貸,銀行存款,收到發票,我是不是要先做借,研發支出貸,其他應付借,然后再轉入管理費用
老師,支付的房租沒有收到發票,借:其它應收款 貸銀行存款,然后每月計提,借管理費用 貸其它應收款,等到收到發票后,再怎么做?
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現在次年初收到發票。這個不知道該怎么做了
老師,22年計提了物業費借管理費用/房租租賃費 貸其它應付款,23年1月付了款但增值稅發票未到借其它應付款 貸銀行存款,2月增值稅發票才到,這2月到的發票附到哪里
其它應收款可以不可以付管理費用 預支:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發票時候:借:管理費用 貸:其它應付款 可以嗎
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發電賣電公司,缺成本票了,現在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
那還要每個月都復印一張發票是嗎?不是說計提后等到收到發票,還要沖銷?
同學你好 對的 可以等收到發票的時候一次性計入管理費用
你是說哪個對?我這個還涉及到房租是今年半年和明年半年,該怎么弄好?
同學你好 不用每月計提 費用不用計提 只要收到發票的時候一次性計入費用
不行,我們老板要攤在每個月
同學你好 那這個就發票復印多份