可以的,這個協議需要三方蓋章簽字。
老師,你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發貨到我們項目上后,項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現在材料供應商開具材料發票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應商開具收到項目負責人的現金收款收據呢?業務是真實的。
我是房地產開發公司,還未給建筑公司結算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應商之間有一份協議,協議內容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產開發公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應商現在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產公司需要跟實際買受人簽合同,開收據,買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據?(預收許可證還得一個月左右能出來)
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了,)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業務說是元月幾號就開票給對方,但是現在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了,那等發票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
老師,這個掛靠業務說是元月幾號就開票給對方,但是現在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了,那等發票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師,付檢疫處理費,只有出口才有對嗎?進口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費,我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業,在填寫工商年報的時候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負數呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產 現在要開租賃發票 是不是也是要到跨區稅源登記處開發票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運輸公司,年收入幾千萬,老板同時注冊了好幾個小規模公司在同省的不同地區,也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發票的時候小規模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規模公司再找相應的成本發票,小規模公司開發票快到500萬元的時候就不用了,再從其他地區成立新的公司,經營地不在那里,目前讓我做這些小規模公司的賬務,同時開發票,我說這有風險,目前了解的會計說,老板都懂,而且老板上面也有認識人,那些小規模公司也都被預警過,情況說明,補稅也都做過,現在工作不好找,我經驗也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業外收入是不是需要納稅調整?
老師我們去年中途7月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財務數據
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個月給法人報銷的時候直接對公轉賬到法人賬戶可以嗎?
這種有沒有風險呀!因為資金流和發票流不一致,稅務來查的話,有沒有什么影響呀!
好委托書的作用是什么?不就是證明三流一致的?
對于這種情況有沒有什么文呀,拿給老板看,老板不干,供應商又要求這么付款,要讓老板相信是可以這么付款的。
號沒有文件規定的。
你好沒有文件規定的。
好的,但是我現在怎么去把我老板說服呀,可以教教我嗎?
你好,有了委托書證明這個實際是有業務的,只不過是你把錢打給了對方企業三流不一致,出了這個委托書,三方蓋章簽字就可以使用。
好的,我這個月申報2022年12月增值稅,要交增值稅稅款,我用2023年1月留的稅款來抵2022年12月月的稅款可以不,就是我2022年12月正常申報增值稅,我稅款不交,用下個月留底稅來抵上月稅款這樣可以不?
可以的,但是你這樣的話,你的附加稅需要正常交,而且需要補滯納金的。
附加稅和滯納金我2月份申報1月份的時候才交嗎?這種操作有什么風險沒有?
影響企業信用等級,其他的沒有。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。