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老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業務說是元月幾號就開票給對方,但是現在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了,那等發票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧

2021-12-05 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-05 15:04

你好,按照你這個模式是這樣的

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您好 掛靠方已經自己支付給供應商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應付款-股東 等收到工程款后,要把材料款通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方
2021-12-05
你好,按照你這個模式是這樣的
2021-12-05
您好,按權責發生制,暫估入賬:借原材料 貸應付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
同學你好 這個是可以的,你最后沖了就行了
2020-11-07
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
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