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對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。請(qǐng)問(wèn)我公司怎么做賬

2023-01-04 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 08:46

同學(xué)你好 這個(gè)不抵扣嗎

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 08:54

已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 08:57

現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2023-01-04 08:58

同學(xué)你好 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以 房租沖減

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 09:02

請(qǐng)問(wèn)需怎么賬務(wù)處理?這筆錢實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 09:03

分錄是怎么處理的?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 09:05

同學(xué)你好 之前分錄咋做的

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 09:20

付款時(shí) 借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用35000 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)1750 貸:銀行存款36750 后3個(gè)月平均攤 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 09:26

現(xiàn)是不是可直接做 借:管理費(fèi)用 房租-35000 借:應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)-1650 貸:其他應(yīng)付款 -37650

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齊紅老師 解答 2023-01-04 09:30

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 15:12

是做借方紅字進(jìn)項(xiàng)還是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:16

同學(xué)你好 是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 15:20

好的好的,謝謝, 那應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金貸方余額是0.98元,調(diào)成0怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:24

轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 15:27

那未交增值稅不是又有余額了嗎?也不會(huì)交這0.98

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:31

同學(xué)你好 這個(gè)抵減了就可以

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 15:45

抵不了呀,是不可直接借應(yīng)交稅金,貸營(yíng)業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:55

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不可以的

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快賬用戶3439 追問(wèn) 2023-01-04 16:05

不可以這樣做嗎?那要怎么處現(xiàn)才能清成零?稅網(wǎng)上是已經(jīng)對(duì)上了的。都是很多年前的每月累計(jì)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:09

同學(xué)你好 那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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同學(xué)你好 這個(gè)不抵扣嗎
2023-01-04
您好,若跨年度,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
2023-01-04
你這個(gè)開(kāi)紅字信息表做,借管理費(fèi)用租賃費(fèi) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2020-09-11
您好,這個(gè)情況只能帶著稅盤、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、紅字通知到、發(fā)票等去稅務(wù)大廳處理了。
2020-09-11
是你方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧,因?yàn)槟闳绻J(rèn)證抵扣了之前的發(fā)票,對(duì)方?jīng)_紅了。就相當(dāng)把之前你認(rèn)證的發(fā)票沖銷了,所以你抵扣的稅額要轉(zhuǎn)出
2021-01-06
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