同學(xué)你好 這個(gè)不抵扣嗎
上月購(gòu)買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購(gòu)買方開(kāi)出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號(hào)開(kāi)出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對(duì)的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我紅字信息表已經(jīng)開(kāi)好給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,那么我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額要算進(jìn)去嗎?這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要做嗎?
我方是購(gòu)買方、12月份申請(qǐng)開(kāi)了一張紅字發(fā)票申請(qǐng)表、給對(duì)方讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票、現(xiàn)在對(duì)方申報(bào)出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題、申報(bào)系統(tǒng)顯示、讓他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、是什么意思、跟給我方的紅字發(fā)票有問(wèn)題嗎
一月份我公司收到對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開(kāi)具紅字信息表,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對(duì)方說(shuō)信息表不對(duì),要求撤銷4月份的,并重新開(kāi)具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表,申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
老師請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)的紅字信息表給到對(duì)方公司,當(dāng)月沒(méi)有收到對(duì)方公司給我開(kāi)的紅字發(fā)票,但是在下月報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出了,此時(shí)還是沒(méi)有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報(bào)的稅額和賬上的稅額不一致
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時(shí)是貸款購(gòu)買的,所以當(dāng)時(shí)記賬時(shí)車的價(jià)值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款50萬(wàn)?,F(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬(wàn),貸:銀行存款48萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請(qǐng)問(wèn)我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開(kāi)具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤(rùn)表當(dāng)中的凈利潤(rùn),相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤(rùn)表當(dāng)中的凈利潤(rùn)是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤(rùn),是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫(xiě)錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會(huì)第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些
已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用
現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅
同學(xué)你好 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以 房租沖減
請(qǐng)問(wèn)需怎么賬務(wù)處理?這筆錢實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租
分錄是怎么處理的?
同學(xué)你好 之前分錄咋做的
付款時(shí) 借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用35000 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)1750 貸:銀行存款36750 后3個(gè)月平均攤 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
現(xiàn)是不是可直接做 借:管理費(fèi)用 房租-35000 借:應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)-1650 貸:其他應(yīng)付款 -37650
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
是做借方紅字進(jìn)項(xiàng)還是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?
同學(xué)你好 是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
好的好的,謝謝, 那應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金貸方余額是0.98元,調(diào)成0怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
那未交增值稅不是又有余額了嗎?也不會(huì)交這0.98
同學(xué)你好 這個(gè)抵減了就可以
抵不了呀,是不可直接借應(yīng)交稅金,貸營(yíng)業(yè)外收入?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不可以的
不可以這樣做嗎?那要怎么處現(xiàn)才能清成零?稅網(wǎng)上是已經(jīng)對(duì)上了的。都是很多年前的每月累計(jì)數(shù)
同學(xué)你好 那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入