?你好;? ? ? 那你 次月因為開了紅字信息表 先去轉出申報 ; 然后做賬即可 ;? ? 先不做紅沖分錄。 先做進項稅轉出分錄? 與你申報表一致? ?
老師我們有個產品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
上個月我開出紅字信息表給對方,然后這個月申報表進項稅額轉出有金額,但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們,說要下下個月,那我現(xiàn)在要怎么做賬?
老師請問我當月開的紅字信息表給到對方公司,當月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報稅的時候進項稅額全部轉出了,此時還是沒有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報的稅額和賬上的稅額不一致
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對方當月并沒有開紅字發(fā)票,我報稅的時候也忘了沒有在1月報稅時做進項稅轉出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規(guī)格響應這里帶井號的為規(guī)格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發(fā)票盡量開發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點費用給企業(yè),是開招聘費的發(fā)票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統(tǒng)代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規(guī)模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發(fā)票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業(yè)外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當?shù)芈糜螀f(xié)會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發(fā)工資數(shù)還是實發(fā)工資數(shù)
進項稅額轉出分錄依照什么為憑據(jù)呢
你好;? ? 看你紅字信息表打印出來做附件? ?
好的,謝謝老師
老師還有個問題就是,比如未收到紅字發(fā)票,是要等到一個月開出去的所有紅字發(fā)票都收回了才去做退貨處理嗎
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
老師像我描述的這種情況進項稅額轉出的具體會計分錄怎么做呢
?你好;? ?把你之前分錄發(fā)來看看; 收到藍字發(fā)票怎么做賬 ; 我看怎么轉出? ?
老師你能看的到嗎?我這邊就是借庫存商品借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款
現(xiàn)在做; 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出 ;這樣來處理轉出;? ?
負數(shù)發(fā)票來了都是紅沖
那如果發(fā)票來了呢,我是不做稅的處理了嗎
你好;? 發(fā)票? 紅沖來了。 就做;? ?借應付賬款? 借 庫存商品? ?
那做入庫發(fā)票的負數(shù)行不行呢
?你好 ;? ?可以的; 你做借貸方不變做負數(shù)金額; 也可以的;? 或者按我寫的處理? ?