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老師請問我當月開的紅字信息表給到對方公司,當月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報稅的時候進項稅額全部轉出了,此時還是沒有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報的稅額和賬上的稅額不一致

2022-09-05 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-05 17:29

?你好;? ? ? 那你 次月因為開了紅字信息表 先去轉出申報 ; 然后做賬即可 ;? ? 先不做紅沖分錄。 先做進項稅轉出分錄? 與你申報表一致? ?

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 17:35

進項稅額轉出分錄依照什么為憑據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2022-09-05 17:37

你好;? ? 看你紅字信息表打印出來做附件? ?

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 17:48

好的,謝謝老師

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 17:52

老師還有個問題就是,比如未收到紅字發(fā)票,是要等到一個月開出去的所有紅字發(fā)票都收回了才去做退貨處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-05 17:52

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 18:03

老師像我描述的這種情況進項稅額轉出的具體會計分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:04

?你好;? ?把你之前分錄發(fā)來看看; 收到藍字發(fā)票怎么做賬 ; 我看怎么轉出? ?

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 18:09

老師你能看的到嗎?我這邊就是借庫存商品借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款

老師你能看的到嗎?我這邊就是借庫存商品借應交稅費-應交增值稅-進項稅   貸應付賬款
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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:10

現(xiàn)在做; 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出 ;這樣來處理轉出;? ?

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 18:10

負數(shù)發(fā)票來了都是紅沖

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 18:11

那如果發(fā)票來了呢,我是不做稅的處理了嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:11

你好;? 發(fā)票? 紅沖來了。 就做;? ?借應付賬款? 借 庫存商品? ?

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快賬用戶9352 追問 2022-09-05 18:18

那做入庫發(fā)票的負數(shù)行不行呢

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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:26

?你好 ;? ?可以的; 你做借貸方不變做負數(shù)金額; 也可以的;? 或者按我寫的處理? ?

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?你好;? ? ? 那你 次月因為開了紅字信息表 先去轉出申報 ; 然后做賬即可 ;? ? 先不做紅沖分錄。 先做進項稅轉出分錄? 與你申報表一致? ?
2022-09-05
你好? ?那你就先做轉出分錄 。 月末做結轉增值稅明細科目就行了。? 等著收到? 紅字發(fā)票在做紅沖分錄即可?
2021-06-08
同學,你好,是要的哈
2021-03-05
你好,可以先申報后做賬的
2019-07-10
不可以的,要更正申報1月的,不然要交滯納金的
2023-02-15
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