是你方做進項稅額轉出吧,因為你如果認證抵扣了之前的發票,對方沖紅了。就相當把之前你認證的發票沖銷了,所以你抵扣的稅額要轉出
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
3月有一張銷售的發票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發票信息表 我現在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發票信息表給我
我方是購買方、12月份申請開了一張紅字發票申請表、給對方讓對方開紅字發票、現在對方申報出現一個問題、申報系統顯示、讓他做進項稅額轉出、是什么意思、跟給我方的紅字發票有問題嗎
我司開出紅字信息表,但銷售方未開出紅字發票,但在申報納稅時進項稅額轉出列有顯示到金額,請問銷售方未開出紅字發票給我司,我司也能在申報申稅時直接作進項轉出嗎?
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。請問我公司怎么做賬
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社?;鶖?,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?