兩個稅目? ?一個是買賣合同? ?一個是營業(yè)賬簿(這個沒有增資? 可以填0)
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當(dāng)月工資入費用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師,我想問下,我公司去年12月份起了一個照,是旅游業(yè),3月初又起了一個照,是農(nóng)業(yè)技術(shù)行業(yè),有的員工是去年12月份入職的,但是前天才和所有員工補簽勞動合同,勞動合同上寫的入職時間是去年12月份,但是現(xiàn)在有個問題,我在人易寶做用工登記時是寫2021.12.15日還是寫起新執(zhí)照以后的日期?用工登記時如果入職日期我寫2021.12.15,那是不是還牽涉到去年12月,今年1月,2月的個稅沒報?
老師為什么我有兩個印花稅的報表,一個是4季度的,一個是年的,我查了去年的,都沒有要報兩個的,里面的區(qū)別是應(yīng)稅名稱都是買賣合同,稅目一個是買賣合同,一個營業(yè)賬簿,外面看時間一個是10-12月,一個 是1-12月,可是我1-12月的進去看,所屬期是7-12月的,如果我按7-12月的銷售額填,那不是重復(fù)交了,我7-12月的已經(jīng)叫過了的呀,還請老師解釋
老師你好,公司一般納稅人9月份有購銷,買賣合同的印花稅我是按次申報的, 全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局印花稅信息采集表日期自動就寫成10月份了,實際上是9月份發(fā)生的,如果按暑期發(fā)生的話他就7~9月了,但是7,8的兩個月的買賣合同印花稅我已經(jīng)繳納過了,我還是應(yīng)該選擇什么申報呢
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應(yīng)補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費,是直接計入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計入制造費用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務(wù)局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標(biāo)過程資料我看過了,沒有發(fā)現(xiàn)問題,項目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
以前我沒報過的呀?剛有的嗎?意思我可以填0后提交對吧?增資是增加注冊資本嗎?
一般年底都是有的 或者本年沒有實繳注冊資金? ? ?都可以0報
哦,如果有增加注冊資金,我就要報增加的注冊資金金額是吧?不是填銷售額是不?
填實繳資本金數(shù)? ? 不是銷售額
我查了下印花稅的申報記錄,我一直沒報過注冊資本的印花稅,那我是不是就要補交進去,我賬上有做15萬的實收資本
確定沒有交過的話? ?可以的