借營業外支出貸銀行等 月末結轉損益
有一筆營業外支出要記在本年利潤,請問怎么記賬?在系統內做,系統會結轉
老師好我想請問一下,我們貨代有個系統,結轉成本的時候直接就是按照系統內的數結轉,借主營業務成本,貸應付賬款,由于我們系統再外產生了一筆費用,但是這個要結轉成本借主營業務成本貸應付賬款的話,應付賬款數和系統就對不上了,這種情況下我想直接借主營業務成本,貸銀行存款,但是銀行存款這又對不上了怎么辦
老師好,請問2022年度有一筆成本忘記結轉了,所以利潤多了16萬元,現在要怎么辦,
9月結轉損益時發現本來借方營業外支出是15180,系統結轉成30480,也不知道怎么回事,現在余額在貸方,每個月利潤表里相差15300,現在不知道怎么調整了
請問老師記賬系統里面,本年的賬要年結了,是不是還有一筆未分配利潤轉到本年利潤的分錄要寫上
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
這筆不是銀行支出的,代發工資套現損失的個稅
借營業外支出 貸應交稅費個稅
公司已經替他繳納了,發的是繳納后的工資,這個個稅部分就是公司的損失吧?這樣做應交稅費那里不平…我想把他做到營業外支出
借營業外支出 貸應交稅費個稅, 借應交稅費個稅,貸銀行 企業負擔個稅