你好 招待客戶的不需要的
老師,印花稅需要計提嗎?分錄怎樣寫?繳納印花稅的分錄怎樣寫
老師,印花稅需要計提嗎?12月發生的,交印花稅應該是1月吧,需要12月計提嗎
你好老師,現在印花稅變動,檢驗檢測合同和業務招待購物需要計提印花稅是嗎?
老師好,企業發生的業務招待費用需要計提印花稅嗎,怎么樣的情況需要計提印花稅?
老師好,印花稅的會計分錄是怎么樣的?印花稅要計提的嗎?
老師,我的證書有人掛靠,掛靠需要注意什么
您好老師:外貿企業出口退稅,進貨發票勾選了,各項信息也核對過了,但是出來這個提示,一般是什么原因,應該怎么解決。請老師指點!
老師,司法鑒定行業在稅務方面屬于什么類型?
出口業務什么時候做收入?收入以實際收到的人民幣來做收入嗎 ?
老師麻煩問一下24年第四季度暫估對成本發票,現在來了,匯算清繳我還沒做,這張發票我應該怎么做賬
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
我們公司的人說,現在新的稅法規定買東西用于招待,算購銷業務
你要做視同銷售的就需要 但是不做招待費 你做銷售費用贈送或者其他 需要交