你好,都是本月的嗎?如果是的話,你看一下本年累計利潤是多少。
老師,我的12月份利潤表中的利潤總額是負數(shù),可是12月份的企業(yè)所得稅的主表中利潤總額我沒填,就申報了,這個不會有問題吧
老師我12月利潤表里利潤總額是-3萬,企業(yè)所得稅是1300多,這個是不是有問題?
老師我在1季度交了企業(yè)所得稅1300,現(xiàn)在到12月利潤總額是-3萬,這個是有什么問題?我在下個月季報會出現(xiàn)什么問題呢?
小規(guī)模納稅人在今年1季度有做5萬多的利潤,交了1300多企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在12月利潤表中利潤總額是-3萬多,這個是不是有問題?
個人獨資企業(yè)11月利潤表本年利潤利潤總額累計數(shù)是26萬繳稅3萬,12月利潤表利潤總額本年累計數(shù)11萬,12月是不是不用預(yù)交經(jīng)營所得稅
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認收入發(fā)現(xiàn)多開了,成本也已經(jīng)確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個稅系統(tǒng) 1個月內(nèi)還可以導(dǎo)兩次的 因為報一次 4這會要預(yù)算 這個月發(fā)放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當(dāng) 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關(guān)于這個企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
這個交的企業(yè)所得稅是1季度的,后面月份都沒開票每個月有工資費用就累計到12月利潤總額是-3萬,企業(yè)所得稅還是1月交的金額1300多,這個12月的利潤表我該怎么理解?是不是需要在1月報稅做無票收入,才能匯算清繳不退稅?
補計提的所得稅就是了 對的,是的,是這么做的。
為什么要補計提所得稅?這個所得稅在交的時候1季度就做了計提
你好,那你說的這個是本年利潤,是不是在本年利潤沒有問題的,在本月沒有余額就可以的是正確的。
我現(xiàn)在在12月利潤總額是-3萬,有所得稅費用1300,這個是不是我需要報稅做無票收入8萬,才能不存在退稅?
是的,需要做八萬二的收入。
那我12月沒票要開,就只能在1月做無票收入,那這個無票收入需要在12月賬務(wù)處理嗎?這個8.2萬這個是怎么算出來的呢?
可以減少你當(dāng)月的費用,你看一下你的費用夠了吧。
12月當(dāng)月只有人工1萬多,這個可以少做點,這個-3萬一定需要做到利潤總額是5萬多才是合規(guī)的交1300多的企業(yè)所得稅
是的,是這么做的,你不做無票收入,你就減少費用,你不減少費用就做無票收入,你自己選擇就可以了。
那我做無票收入我是在1月份季度申報時填報無票收入,那我需要在哪個月做賬務(wù)處理嗎?是做8萬多無票收入
你好,12月份做無票收入。
那我12月怎么做賬務(wù)處理?
借應(yīng)收賬款、 貸主營營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
我沒有銷售,是小規(guī)模納稅人,那我也是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?這個收入是在下個月報稅填在無票收入里面嗎?
可以的,可以這么做的。
這個應(yīng)收賬款后面不跟公司可以是嗎?這樣處理無票收入報稅不會有問題是吧?
是的 你這樣做以后開了發(fā)票的時候不好申報,你得去稅務(wù)局申報。