你好,屬于12月份的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用貸銀行存款2000, 下一個(gè)月收到的發(fā)票借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
老師,比如11月我支付11月的水電費(fèi)600,以及辦公室租金5000,但是呢,發(fā)票沒(méi)有到,12月的時(shí)候發(fā)票才到(發(fā)票也是12月開(kāi)的), 請(qǐng)問(wèn)11月12月我該怎么做賬呢
老師你好,2021年12月份收到對(duì)方公司開(kāi)具的原料發(fā)票,2022年1月份支付的原料款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)12月份收到的發(fā)票怎么做賬啊?(先收到發(fā)票,后支付款項(xiàng))
老師,對(duì)公賬戶付了2000元服務(wù)費(fèi)到私人轉(zhuǎn)戶,2000元沒(méi)有發(fā)票,分錄怎么做?
老師,12月份支付電費(fèi)2000元。的對(duì)公轉(zhuǎn)賬。沒(méi)有收到發(fā)票,下月開(kāi)發(fā)票。我怎么做分錄呢
我們公司12月份收到1張運(yùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅電子專用發(fā)票,單位名字開(kāi)錯(cuò)了1個(gè)字,款已支付,現(xiàn)在在做12月份的賬,該怎么做分錄呢?這張發(fā)票怎么處理呢?
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級(jí)會(huì)計(jì)證要掛出去,人家問(wèn)我繼續(xù)教育了沒(méi),繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費(fèi)24582.78元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額60%后是14749.67,和營(yíng)業(yè)收入千分之五是13540.43,這個(gè)是最后怎么調(diào)整?
老師,銷(xiāo)售員在填社保時(shí)屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
咨詢你個(gè)問(wèn)題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個(gè)客戶,他把他的整個(gè)工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒(méi)有多少系統(tǒng)地算哪個(gè)東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢(qián),是統(tǒng)一打包十幾萬(wàn)。我現(xiàn)在要處理這個(gè)固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個(gè)固定資產(chǎn)清理會(huì)變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬(wàn)合同,完成了200萬(wàn),因?yàn)閷?duì)方的原因現(xiàn)在要解約,對(duì)方要我們補(bǔ)印花稅,合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么查知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳到位了沒(méi)有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專票,沒(méi)抵扣,也沒(méi)入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
工商年報(bào)用誰(shuí)的身份登錄?
老師,只有銀行付款單據(jù),借其他應(yīng)付款2000貸銀行存款2000 收到發(fā)票借管理費(fèi)用2000貸其他應(yīng)付款2000
你好,跨年了,用以前年度損益調(diào)整。
老師,如果不夸年,沒(méi)有發(fā)票是哪個(gè)分錄
可以按照你寫(xiě)的那個(gè)。
但是你寫(xiě)的這一個(gè)有弊端,沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。