你好,如果是3%的業(yè)務(wù),只要連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬,都可以免增值稅的。
小規(guī)模納稅人,查賬征收,第一季度開了8萬普通發(fā)票,如何交稅,需要繳納多少稅款,謝謝。
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經(jīng)開普通發(fā)票超過了120萬,第四季度開票20多萬,四季度季報(bào)是按全年開票算,還是可以單看第四季度,因?yàn)閱慰吹谒募径染褪菧p免,全年就不能減免了
老師,小規(guī)模個(gè)體戶普通發(fā)票,一二季度沒有開發(fā)票,三季度可以開100萬的普通發(fā)票嗎?謝謝
小規(guī)模納稅人,第二季度開了4萬增值稅專用發(fā)票,21萬普通發(fā)票,沒達(dá)到45萬是不是免稅
按季度納稅。第四季度增值稅專票開了三萬普通發(fā)票開了21萬。這個(gè)季度稅是多少錢?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
您好老師,難道不應(yīng)該是每個(gè)季度不超45萬嗎?難道我現(xiàn)在開200萬都不用交稅?
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號 全文有效 成文日期:2022-3-24 打印本頁 字體: 【大】 【中】 【小】 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下: 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施應(yīng)對疫情部分稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2021年第7號)第一條規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長至2022年3月31日。 特此公告。
今年有四月份有一個(gè)免稅政策,你不知道嗎?這個(gè)政策都已經(jīng)結(jié)束了,截止到這個(gè)月底結(jié)束。
只要你是3%的業(yè)務(wù)開,3%的業(yè)務(wù)都是開免稅的稅率
哦哦,延長至2022年3月31日什么意思老師?不是延長至2022年12月31日嗎?
同學(xué),你看的什么 1%的延長到2022年3月31
去看一下那一個(gè)政策可以嗎。
1%的政策截止到2022年3月1號, 然后4月1號開始開免稅的稅率。