500乘以1000*90%*99%加500乘以1000*90%*13% 可以收到這些的。
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年5月1日銷售商品1000件,每件商品標(biāo)價為100元(不含增值稅),在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、N/30。購貨方2018年5月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入金額是()元。A100000B98000C99000D117000
企業(yè)銷售產(chǎn)品每件120元若客戶購買100件(含100件)以上可得到每件20元的商業(yè)折扣。某客戶2021年4月10日購買該企業(yè)產(chǎn)品100件,按規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為210,120,n/30。適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)于4月29日收到該筆款項(xiàng)時,應(yīng)給予客戶的現(xiàn)金折扣為()元(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。寫出會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,銷售時估計(jì)乙公司極可能,不享受現(xiàn)金折扣。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。①若客戶實(shí)際于9月9日付款。②若客戶于9月19日付款。③若客戶于9月底付款
1.A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,主要從事甲產(chǎn)品的銷售。該產(chǎn)品每件售價300元(不含增值稅),同時規(guī)定:若客戶購買150件(含150件)以上,每件可獲得5%的商業(yè)折扣。B公司于2021年11月1日購買甲產(chǎn)品300件。為早日回收款項(xiàng),該銷售附現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。A公司于11月14日收到該款項(xiàng),則實(shí)際收到多少元。2.作為購買方,如何抉擇是否需要享受現(xiàn)金折扣?
1.A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,主要從事甲產(chǎn)品的銷售。該產(chǎn)品每件售價300元(不含增值稅),同時規(guī)定:若客戶購買150件(含150件)以上,每件可獲得5%的商業(yè)折扣。B公司于2021年11月1日購買甲產(chǎn)品300件。為早日回收款項(xiàng),該銷售附現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。A公司于11月14日收到該款項(xiàng),則實(shí)際收到多少元。2.作為購買方,如何抉擇是否需要享受現(xiàn)金折扣?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎