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某增值稅一般納稅人單位采購原材料,取得增值稅專用發票和運費增值稅專用發票,列示價款100000元,增值稅稅率為13%運費增值稅專用發票列示10000元,增值稅稅率為9%,該項業務應記入“應交稅費一應交增值稅(進項稅顆)的金額為()元。A17000B1100C18100

2022-12-28 17:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 17:53

你好,該項業務應記入“應交稅費一應交增值稅(進項稅額)的金額為=100000元*13%%2B10000元*9%

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你好,該項業務應記入“應交稅費一應交增值稅(進項稅額)的金額為=100000元*13%%2B10000元*9%
2022-12-28
你好,該項業務應記入“應交稅費一應交增值稅(進項稅額)的金額為=100000元*13%%2B10000元*9%
2022-12-28
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-06
你好 進項稅額=52000%2B1800%2B13000%2B6500 銷項稅額,你所給的信息不涉及
2022-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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