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老師,我們公司是施工單位,在施工過程中我們代業主單位支付了一些費用,當時我記的其他應收款,這些費用一直掛在賬上,時間有的有幾年了,后來我問我們經營的這部分費用,他們說已經在我們正常結算時候以其他費用的名義補給我們了,現在我要沖這些其他應收款,如何沖,需要什么附件?

2022-12-28 17:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 17:55

你好,那他是怎么給你們補的?通過什么方式的?

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你好,那他是怎么給你們補的?通過什么方式的?
2022-12-28
你好 ;? 你說下借款是多少? ?;? ?報銷款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實發工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
1.核實欠費情況:需要核實未收回的暖氣費的具體金額和欠費用戶。這可能需要與移交單位進行詳細的溝通和確認,以確保數據的準確性。 2.編制補掛賬分錄:根據核實后的欠費情況,編制補掛賬的會計分錄。可以在“應收賬款”科目下增設一個“未收回暖氣費”的子科目,用于記錄這些欠費。分錄可以如下:借:應收賬款 - 未收回暖氣費貸:營業收入(或其他適當的收入科目) 3.處理已收回的暖氣費:對于已經收回的暖氣費,如果已經計入了往年的欠費,則需要在相應的賬目中進行調整。具體分錄可能如下:借:銀行存款(或其他適當的現金科目)貸:應收賬款 - 未收回暖氣費(沖銷原掛賬金額)如果之前已將這部分收入計入了往年欠費,則還需要調整相應的收入科目。 4.更新財務報表:完成上述會計處理后,需要更新相關的財務報表,如資產負債表、利潤表等,以反映這些調整。
2024-05-08
你好,你們給他交社保嗎?
2023-12-06
同學你好 借銀行存款 貸其他應收款 這樣
2021-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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